|
Faktúra |
202503703
|
potraviny
|
99,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
670513054
|
potraviny
|
271,32 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.04.2025 |
|
Faktúra |
502500562
|
potraviny
|
45,97 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
28.04.2025 |
|
Faktúra |
20250770
|
potraviny
|
67,74 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.04.2025 |
|
Faktúra |
5837877662
|
mobil
|
34,85 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
670514239
|
potraviny
|
240,10 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
20250918
|
potraviny
|
610,19 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
25VF02701
|
potraviny
|
85,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
58/2025
|
odpadová voda
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
10250397
|
potraviny
|
776,39 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
60/2025
|
pečiatky
|
66,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Mgr. Viktória Szabó |
Spojená škola |
|
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
60/2025
|
potraviny
|
114,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
334894773
|
potravimy
|
55,37 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
202504417
|
potraviny
|
278,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
25VF00036
|
materiály pre údržbu
|
50,90 |
s DPH |
59/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky |
Spojená škola |
|
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
59/2025
|
materiály pre údržbu
|
50,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky |
Spojená škola |
|
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
OB25042650
|
Microsoft 365
|
101,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
DATACOMP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.05.2025 |
|
Faktúra |
25VFF00080
|
pečiatky
|
66,80 |
s DPH |
60/2025
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Mgr. Viktória Szabó |
Spojená škola |
|
|
02.05.2025 |
|
Faktúra |
20250841
|
potraviny
|
114,68 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.05.2025 |
|
Faktúra |
8747544055
|
plyn VM
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.05.2025 |