|
VO: Súhrnná správa |
220703
|
Zapletenie fasády severovýchodná strana budovy Spojenej školy Okoč
|
97 543.51 |
bez DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
|
Spojená škola |
|
|
31.01.2023 |
|
Faktúra |
8277112044
|
pevná sieť
|
75,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.02.2021 |
|
Faktúra |
8355739173 a 8355934862
|
pevná sieť
|
150,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.10.2024 |
|
Faktúra |
3767634716
|
pevná sieť
|
25,19 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.11.2014 |
|
Faktúra |
8307458845
|
pevná linka
|
33,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.06.2022 |
|
Faktúra |
8267809725
|
pevná linka
|
75,53 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.10.2020 |
|
Faktúra |
8288257314
|
mobil
|
33,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.08.2021 |
|
Faktúra |
8348802936 + 8347002925
|
pevná sieť
|
153,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.05.2024 |
|
Faktúra |
2775380417
|
pevná sieť
|
5,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
8288190281
|
pevná linka
|
73,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.08.2021 |
|
Faktúra |
8307388394
|
pevná linka
|
74,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.06.2022 |
|
Faktúra |
3412770562
|
mobilná služba
|
44,17 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.02.2017 |
|
Faktúra |
833671385
|
pevná sieť
|
72,58 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.10.2023 |
|
Faktúra |
1010704302
|
mobil
|
58,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.12.2020 |
|
Faktúra |
8269657246
|
pevná linka
|
76,04 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.10.2020 |
|
Faktúra |
T-
|
telefon- mobil
|
44,81 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.06.2012 |
|
Faktúra |
8241862183
|
mobilná služba
|
58,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.09.2019 |
|
Faktúra |
8227144038
|
mobil
|
70,62 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.02.2019 |
|
Faktúra |
7400280845
|
mobilná sieť
|
84,55 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
6789368098
|
pevná sieť
|
22,07 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.10.2016 |