|
Objednávka |
206/2012
|
potravinový tovar
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
12.10.2012 |
|
Objednávka |
209/2012
|
potravinový tovar
|
285,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
12.10.2012 |
|
Objednávka |
202/2012
|
potravinový tovar
|
82,72 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
12.10.2012 |
|
Faktúra |
8220032562
|
vodné a stočné
|
252,43 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
2012071
|
odborná prehliadka plynového zriadenia
|
242,40 |
s DPH |
63/2012
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
BKB-Centrum s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
1122210193
|
list bianco
|
28,80 |
s DPH |
64/2012
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
12VF03925
|
potravinový tovar
|
6,50 |
s DPH |
200/2012
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
7413786377
|
plyn
|
-266,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
409/2012
|
BOZP
|
40,00 |
s DPH |
61/2012
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
9743005253
|
pevná sieť
|
25,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
670220803
|
potravinový tovar
|
164,18 |
s DPH |
198/2012
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
20124871
|
potravinový tovar
|
47,52 |
s DPH |
188/2012
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET |
Spojená škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
201978
|
potravinový tovar
|
86,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
08.10.2012 |
|
Faktúra |
12VF03857
|
potravinový tovar
|
66,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.10.2012 |
|
Faktúra |
670220191
|
potravinový tovar
|
219,47 |
s DPH |
189/2012
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
50121752
|
potravinový tovar
|
163,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
670220191
|
potravinový tovar
|
219,47 |
s DPH |
189/2012
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2012 |
|
Objednávka |
200/2012
|
potravinový tovar
|
6,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
05.10.2012 |
|
Objednávka |
199/2012
|
potravinový tovar
|
47,52 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
05.10.2012 |
|
Objednávka |
198/2012
|
potravinový tovar
|
164,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
05.10.2012 |